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第一季度利潤總額12萬,交所得稅3000;第二季度虧損;第三季度累計(jì)利潤總額21萬; 2022年期初未分配利潤借方19.8萬,這個(gè)是不是我可以彌補(bǔ)的金額? 21萬-19.8萬 小于 12萬 所以這個(gè)季度我不用交所得稅?

2022-10-18 11:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 11:10

你好,彌補(bǔ)虧損的金額看你上次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:10

這個(gè)彌補(bǔ)虧損的金額得看稅法的,虧損不是你賬上的。

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你好,彌補(bǔ)虧損的金額看你上次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
2022-10-18
同學(xué)你好 這樣看是虧了二十萬
2022-10-24
之前具實(shí)填報(bào)表企業(yè)所得稅虧損系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是年度匯算清繳的時(shí)候操作的
2022-07-08
根據(jù)你之前填的表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損,加計(jì)扣除是匯算清繳的時(shí)候做的
2022-07-11
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2024-07-01
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