同學,你好 去年的分錄,在今年直接紅沖,然后按照發(fā)票正常做分錄

老師,我公司是2019的供銷業(yè)務,在2020年4月前該業(yè)務完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務,就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務處理。
去年匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)還有前年的發(fā)票,于是我在去年直接做借利潤分配未分配,貸銷售費用,到去年年底利潤總額和利潤分配未分配差了正好這個銷售費用,那我今年匯算怎么處理
老師,請問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結算,財務怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結轉到主營業(yè)務成本了,但是沒有確認收入,實際也沒有跟客戶結算收款
你好,我想請問,去年預提的費用,我全借在銷售費用,貸其他應付款了,但實際收到發(fā)票,很多不是銷售費用,這種今年怎么沖賬
老師,請問去年因為銷售業(yè)務產(chǎn)生的銷售費用直接入了“銷售費用”這科目,但實際上并沒有收到發(fā)票,最近才收到發(fā)票,這張發(fā)票(是專票)還合并了去年和今年的數(shù)據(jù),今年的好處理,去年的該怎么改?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
是損益類科目,比如去年 借:銷售費用100 貸:預收賬款 100 怎么改
還是說用未分配利潤這個科目
同學,你好 紅沖 ?借:銷售費用-100? 貸:預收賬款 -100?