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老師,你好,我公司是小規(guī)模,之前營業(yè)收入做賬,直接是借銀行存款,貸營業(yè)收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和增值稅申報(bào)表上的不一樣,報(bào)表上是發(fā)票的不含稅金額和增值稅金額,我這邊要怎么一筆調(diào)整好呢

2023-10-21 12:13
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 12:14

貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-10-21
你好,這里填寫的是不含稅的。只要你有稅率,都需要加稅,分開來做。
2024-07-16
你好! 下次申報(bào)增值稅時(shí),把差額補(bǔ)申報(bào)了,就可以了
2020-12-21
你好,按照你這個(gè)計(jì)提就可以,因?yàn)檫@樣按照1計(jì)提也是正確的
2021-02-02
你好,那就是你賬上比報(bào)表多了1對(duì)吧,用現(xiàn)金的話借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2019-10-14
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