對的,是的,是這么做的。
老師,是只有一般納稅人才能開紅字發(fā)票嗎????小規(guī)模如果發(fā)生銷售退回不開紅字發(fā)票????發(fā)票跨月了,如果抵扣了是購買方開紅字發(fā)票,如果沒有抵扣,要購買方把票退回來然后銷售方開紅字發(fā)票是嗎?
老師,購買方已抵扣,需要退貨,我是購買方,然后我開了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購買方還需要做什么 嗎?
你好,老師,請問開出的發(fā)票客戶退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷售方已經(jīng)開具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶嗎?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對方郵寄過去嗎? 還有就是采購方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來嗎?
老師,月初開的增值稅發(fā)票,購買方還沒有抵扣,然后產(chǎn)生了銷售退回,客戶開了紅字信息表,我是要把之前開的發(fā)票紅沖嗎
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,數(shù)電發(fā)票可以部分紅沖嗎
受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的發(fā)票可進(jìn)行部分紅沖(稅務(wù)系統(tǒng)的入賬功能)。否則只能全額紅沖。注意:1.如果購買方尚未做入賬處理,銷售方發(fā)起部分紅沖,金額無法改動(dòng)!2.購買方做入賬操作后,再由購買方或者銷售方發(fā)起部分紅沖操作,對方再確認(rèn)后銷售方部分紅沖。3.對以下3種情況,不允許“部分紅沖”,只能夠“全額紅沖”:(1)沖紅原因?yàn)椤伴_票有誤”時(shí),必須全額沖紅;(2)藍(lán)字發(fā)票對應(yīng)的“增值稅優(yōu)惠用途標(biāo)簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”的,第一次紅沖只能對未加計(jì)部分全額沖紅或整票全額紅沖。如第一次對未加計(jì)部分全額沖紅,第二次紅沖僅允許對剩余部分(即已加計(jì)部分)全額紅沖;(3)藍(lán)字發(fā)票標(biāo)簽為“差額征稅-差額開票”時(shí),必須全額紅沖。