你是正常抄稅后申報的稅?那么只有聯(lián)系12366處理了
勞務(wù)公司,6月開具一個點(diǎn)的勞務(wù)票后,告知變成一般納稅人,該票未重新開具,7月報稅按3%申報的增值稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題就是,比如說稅控盤6月的數(shù)據(jù)是,金額9,應(yīng)交增值稅1。實(shí)際網(wǎng)上稅務(wù)局報稅金額9,應(yīng)交增值稅3,繳納的也是3。怎樣才能一致
嗯,我3月1號在個人所得稅app里面進(jìn)行了申報預(yù)約,然后呢未及時回復(fù),然后當(dāng)時我誤操作點(diǎn)了作廢,然后呢現(xiàn)在我再次申報變成應(yīng)繳納稅22453,我的當(dāng)年的總的收入是98000塊。上次我填報正常的話應(yīng)該是退稅258塊,但是現(xiàn)在的話不知道作廢的怎么樣把它刪除,然后無法操作,目前就申報了一個房貸信息,其他沒有申報過。麻煩老師幫忙解答一下。
請問上個月有把空白發(fā)票作廢,申報的時候點(diǎn)的0申報,現(xiàn)在稅控盤無法清卡,說是增值稅未申報或未必對,應(yīng)該怎樣操作呢?
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發(fā)票的,點(diǎn)開界面后,出現(xiàn)這個提醒了,我也核對過申報數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
老師,上個月開了100萬的發(fā)票,這個月在還沒有申報增值稅的情況下,就作廢了20萬,在報增值稅時提示比對不通過,請問該怎樣填報呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
正常在電子稅務(wù)局0申報的,但是清卡的時候顯示未申報或者未比對
在稅控盤匯總也是匯總成功了的
你好,這個就是系統(tǒng)問題了,只有聯(lián)系12366處理了
好的,謝謝
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