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請問上個月有把空白發(fā)票作廢,申報的時候點(diǎn)的0申報,現(xiàn)在稅控盤無法清卡,說是增值稅未申報或未必對,應(yīng)該怎樣操作呢?

2023-10-20 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 16:12

你是正常抄稅后申報的稅?那么只有聯(lián)系12366處理了

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快賬用戶6753 追問 2023-10-20 16:13

正常在電子稅務(wù)局0申報的,但是清卡的時候顯示未申報或者未比對

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快賬用戶6753 追問 2023-10-20 16:13

在稅控盤匯總也是匯總成功了的

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齊紅老師 解答 2023-10-20 16:16

你好,這個就是系統(tǒng)問題了,只有聯(lián)系12366處理了

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快賬用戶6753 追問 2023-10-20 16:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-20 16:54

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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你是正常抄稅后申報的稅?那么只有聯(lián)系12366處理了
2023-10-20
先去開票系統(tǒng)點(diǎn)上報匯總。
2020-04-03
您好,系統(tǒng)設(shè)置的作廢申報信息保留不會刪除;如果還沒交稅就更正申報后退稅。
2022-03-20
你好同學(xué),你這個月申報上月的情況,如果不存在未開票情況,按100萬去申報,你這個月作廢的20萬,在下月申報時體現(xiàn)的。
2024-04-04
出現(xiàn)“增值稅、消費(fèi)稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行申報數(shù)據(jù)比對時發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報的情況。盡管您在申報時并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因?qū)е碌谋葘Σ环?針對這個問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實(shí)申報數(shù)據(jù):再次仔細(xì)核對您的申報數(shù)據(jù),確保所有信息準(zhǔn)確無誤。特別注意數(shù)值、計算公式和稅率等是否正確。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果確認(rèn)申報數(shù)據(jù)無誤,建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解具體的問題所在。提供您的申報記錄和相關(guān)證明文件,以便稅務(wù)人員能夠迅速定位問題。 3.補(bǔ)正申報或提交說明:根據(jù)稅務(wù)部門的要求,可能需要對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正或提交相關(guān)說明。確保按照稅務(wù)部門提供的指引進(jìn)行操作。 4.等待處理:在提交補(bǔ)正或說明后,需要等待稅務(wù)部門處理。這個過程可能需要一定時間,請保持與稅務(wù)部門的溝通,以便及時了解進(jìn)展。 5.恢復(fù)賦額和開具發(fā)票:一旦問題得到解決,稅務(wù)部門會恢復(fù)您的賦額,您就可以正常開具增值稅發(fā)票了。
2023-12-07
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