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老師,上個(gè)月開了100萬的發(fā)票,這個(gè)月在還沒有申報(bào)增值稅的情況下,就作廢了20萬,在報(bào)增值稅時(shí)提示比對(duì)不通過,請(qǐng)問該怎樣填報(bào)呢?

2024-04-04 09:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-04 09:07

你好同學(xué),你這個(gè)月申報(bào)上月的情況,如果不存在未開票情況,按100萬去申報(bào),你這個(gè)月作廢的20萬,在下月申報(bào)時(shí)體現(xiàn)的。

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你好同學(xué),你這個(gè)月申報(bào)上月的情況,如果不存在未開票情況,按100萬去申報(bào),你這個(gè)月作廢的20萬,在下月申報(bào)時(shí)體現(xiàn)的。
2024-04-04
本月仍然要申報(bào)這68萬的增值稅,然后申報(bào)完后,再開具紅字發(fā)票,到次月申報(bào)時(shí),填寫負(fù)數(shù)金額了。
2019-10-10
你好,這個(gè)87萬是在幾月份開的發(fā)票?
2022-11-05
您好,這次申報(bào)修正的呢。還沒交稅吧?
2021-10-21
您好,是的,是這么理解的,下次申報(bào)增值稅時(shí),可以將多繳的稅款從應(yīng)繳納的增值稅中扣除
2025-02-13
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