你好同學(xué),你這個(gè)月申報(bào)上月的情況,如果不存在未開票情況,按100萬去申報(bào),你這個(gè)月作廢的20萬,在下月申報(bào)時(shí)體現(xiàn)的。
我5月份代開了一張不含稅增值稅專用發(fā)票135922.33,對(duì)方不要票了,大廳7月份給作廢的,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)稅款,提示不出來作廢,正常報(bào)稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報(bào)稅提示這個(gè)圖片
請(qǐng)問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請(qǐng)問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬,這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時(shí)電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時(shí)也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動(dòng)錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對(duì)不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對(duì) 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
老師,20年11月的時(shí)候在未開具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬的負(fù)數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來了一個(gè)比對(duì)不通過未開具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?