同學(xué)你好 這個不用的 這個不能抵扣 可以勾選出口退稅不抵扣
老師,請問我們公司有批貨物是出口,企業(yè)對出口采取“免退稅”,9月份開票時把零稅率開成13%稅率,10月份也已經(jīng)申報退稅和報增值稅等,請問要怎么處理?稅務(wù)局那邊會通知嗎
老師好,我們是生產(chǎn)免抵退稅企業(yè),9月份出口了一批外購的塑料袋,塑料袋的進(jìn)項(xiàng)稅額4258.83已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,9月份開具了塑料袋的出口發(fā)票,稅率0,稅額0,金額70230(出口開票總金額3909695.13,稅額0),9月份開具了內(nèi)銷發(fā)票,金額500000,稅額65000, 現(xiàn)要將外購的塑料袋做免稅及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報表要怎么填寫?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應(yīng)退稅申請
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師您好,我們公司1月份發(fā)生了銷售收入業(yè)務(wù),但當(dāng)時沒有確認(rèn)收入,然后9月份才開具發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說要放在1月份來申報,那我們開具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢?
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費(fèi)卻計入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的?。?/p>
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
老師還沒明白!是不是進(jìn)項(xiàng)稅可以先認(rèn)證!或者先不認(rèn)證!等著申請退稅時再認(rèn)證可以嗎
9月份已開出的零稅率出口發(fā)票10月份申報!影響以后退稅嗎!還是增值稅該怎么申報怎么申報!不影響后期退稅是嗎
對的 可以先不認(rèn)證 等用的時候再勾選認(rèn)證
好的老師謝謝
滿意請給五星好評,謝謝