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老師好,我們是生產免抵退稅企業(yè),9月份出口了一批外購的塑料袋,塑料袋的進項稅額4258.83已經認證抵扣了,9月份開具了塑料袋的出口發(fā)票,稅率0,稅額0,金額70230(出口開票總金額3909695.13,稅額0),9月份開具了內銷發(fā)票,金額500000,稅額65000, 現(xiàn)要將外購的塑料袋做免稅及進項稅轉出,增值稅申報表要怎么填寫?

2020-10-20 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 20:03

你好,同學。 你在進項里面,有一行專門填寫進項稅額轉出的,你直接填寫就是了的。

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快賬用戶1141 追問 2020-10-20 21:48

附表一需要填寫嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 21:49

你附表一就是銷項明細,要填寫的

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快賬用戶1141 追問 2020-10-21 06:09

老師,附表二進項轉出-免稅項已經填入4258.83,我想問的是附表一填銷項明細表對于這批免稅的塑料袋金額要扣出來嗎?還是要怎么分開填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:51

不用的,同學。表一是銷售,和你進項無關

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快賬用戶1141 追問 2020-10-21 08:56

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:58

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學。 你在進項里面,有一行專門填寫進項稅額轉出的,你直接填寫就是了的。
2020-10-20
還是要勾選的哈,和實際相符才行
2022-10-16
同學,你好! 請稍等~,正在計算中
2022-12-27
好的,計算量較大,稍等會盡快解答的。
2021-12-16
同學。 你好。這個原材料 進項稅。
2022-12-27
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