是的,那個是可以抵扣的
小規(guī)模物業(yè)公司,代收代繳電費,供電公司只能開票給我物業(yè)公司,我們再開具發(fā)票給業(yè)主。代收代繳的電費需要交稅嗎?
是這樣的,我們是無人售貨機售賣商品,然后現(xiàn)在要交電費,交給物業(yè),物業(yè)說電費都是供電局開的發(fā)票,可以提供供電局的發(fā)票復(fù)印件,是專票,我們拿到這個復(fù)印件,可以抵扣增值稅嗎
老師請問公司交電費給物業(yè)公司可以要求物業(yè)公司開票嗎?還是物業(yè)公司可以用供電開給物業(yè)公司的發(fā)票給我抵
我們現(xiàn)在公司是租的,是住宅區(qū)的,現(xiàn)在物業(yè)代收水電費了,只給我開物業(yè)費發(fā)票,水電費不給開,但是他們不交錢給水電局了嗎?水電局給他們有開票,那么他們給我們開水電費發(fā)票也是可以吧
物業(yè)公司代收代繳水電費,例如收到44萬,繳納給供電局公司46萬,供電公司開增值稅專票給物業(yè)公司46萬,物業(yè)公司制作發(fā)票分割單代收客戶,代收的44萬對方可以進行增值稅抵扣嗎
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?