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老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫

2025-08-08 22:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 22:43

借:原材料等 負數 貸:應付賬款??負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

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2025-08-08
不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報
2025-07-25
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
借:應收賬款? 負數 貸:主營業(yè)務收入?負數
2023-07-15
你好? ?是的。 當月正常報稅 。次月做紅沖在開正確的。次月就不用在報。 因為 先紅沖在開一張? 金額不變的情況實際就是一正一負抵減了??
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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