外包的合適,因?yàn)椴挥媒簧绫_@些呢,好多錢呢。
老師,我們清包工項(xiàng)目掛靠了一個(gè)建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個(gè)自己的公司,請問如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個(gè)項(xiàng)目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡易計(jì)稅 目前這個(gè)建商品房的項(xiàng)目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡易計(jì)稅才劃算,可是這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)槭菑闹黧w開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計(jì)稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務(wù)簽一份合同,簡易計(jì)稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費(fèi)用什么時(shí)候收取比較合適呢?一個(gè)是對方給我們開票,我們給承包商開票的時(shí)候收取3個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時(shí)候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費(fèi)用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費(fèi)用。二個(gè)是不給開票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個(gè)點(diǎn)費(fèi),綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個(gè)季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
都是我們承擔(dān)的
這個(gè)需要實(shí)際計(jì)算一下,才能出來準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
看一下外包膠多少錢,然后咱自己用功,一共交多少錢?哪一個(gè)少咱就選擇哪一個(gè)。
那會涉及哪些稅咧?遞減相應(yīng)的稅率分別是多少咧?
工資薪金是實(shí)際發(fā)放的,全額可以所得稅前扣除。
就是用你的總工資乘以對應(yīng)的所得稅稅率。
然后勞務(wù)外包,你要是需要承擔(dān)稅款的話,勞務(wù)外包一般納稅人服務(wù)6%,附加稅合計(jì)是12%。所得稅看實(shí)際要是按稅負(fù)1.5%左右。
大概就這幾方面去考慮就行了,然后對比一下。
公司發(fā)的話是總工資還是實(shí)發(fā)工資乘以所得稅稅率5%(減免后的稅率),就是可以遞減的所得稅費(fèi)用,是嗎?
是的,是這樣計(jì)算的,對的是的。
是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算還是扣個(gè)稅前乘以稅率。因?yàn)椴惶_定,麻煩告知。謝謝!
對的,按實(shí)際發(fā)放的,沒有發(fā)放的,不能稅前扣除。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。