你好這10萬塊錢是不是有2萬是預(yù)付賬款?
老師付了一個14萬的承兌給供應(yīng)商,實(shí)際應(yīng)付應(yīng)該是114622.元,供應(yīng)商應(yīng)該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應(yīng)商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應(yīng)商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
我們應(yīng)付供應(yīng)商3萬,扣除保證金1萬元(合同到期時在付給供應(yīng)商),實(shí)際付了2萬,怎么做分錄?這一萬做為保證金,這種情況可以開收據(jù)給供應(yīng)商嗎?
你好老師 客戶給我們一張4萬的承兌 貨款只有2萬 我們又找回它2萬元的承兌 這個怎么做賬
付了一張十萬的承兌給供應(yīng)商,他們找零回來2萬,這個2萬怎么做憑證呢?
你好,收到一張客戶的10萬承兌匯票(之前有開過票給對方)然后這張匯票沒辦法直接付給別人,然后找三方機(jī)構(gòu)換了一張10萬的匯票,然后再把這10萬的票付給我的供應(yīng)商(供應(yīng)商也開過票給我們)這樣怎么做賬呢
老師,小規(guī)模公司為了辦安全資質(zhì),轉(zhuǎn)入幾個工人需要給他們交一個月的社保,交社保讓申報工資清冊,我不知道怎么申報
請問老師,匯算清繳導(dǎo)致的企業(yè)所得稅退稅,計提是不是直接用借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
總公司給分公司打款付工資或經(jīng)營,做其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
老師,你好,第三季度的企業(yè)所得稅工資薪金和收入要怎么申報,有最新政策嗎,然后應(yīng)付職工薪酬下面都有哪些科目
老師您好,借了一個公司很多錢放在其他應(yīng)付款里面,現(xiàn)在把房產(chǎn)租給那個公司,人家說抵債,分錄怎么做,發(fā)票怎么開?謝謝老師
老師您好,職工社保更改申報工資金額和去掉補(bǔ)充醫(yī)療怎么操作啊
老師,您好,作為老板是要對員工態(tài)度好點(diǎn)還是要霸氣點(diǎn)?
老師,鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)屬于無形資產(chǎn)嗎?
老師,有關(guān)季報企業(yè)所得稅中的職工薪酬,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填寫應(yīng)付職工薪酬,工資薪金這一個明細(xì)目的2025年1~9月份的借方累計數(shù)字,是否需要去剔除2015年2月份發(fā)放的2024年12月份的工資呢?還是這個數(shù)字要包括在里面。
老師你好,請問企業(yè)所得稅開發(fā)新技術(shù)研究加計扣除那欄是不是財務(wù)報表的研究費(fèi)用數(shù)據(jù)
不是的,是貨款只有8萬,我們那張是不可拆分的承兌,所有付10萬,然后他們找零回來的
那付這10萬承兌的時候,8萬沖減應(yīng)付賬款2萬入其他應(yīng)收款就可以。收回的時候沖銷其他應(yīng)收款。
付時 借:應(yīng)付賬款8 其他應(yīng)收款 2萬 貸:應(yīng)收票據(jù)10萬 退回2萬時 借:應(yīng)收票據(jù)2萬 貸: 其他應(yīng)收 2萬 貸:
是這樣寫的嗎
錯了不對最后那個分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款
麻煩老師這個全的,從付出承兌到退回承兌
付時 借:應(yīng)付賬款8 其他應(yīng)收款 2萬 貸:應(yīng)收票據(jù)10萬 退回2萬時 借:銀行存款2萬 貸: 其他應(yīng)收 2萬
退回的也是承兌,
哦,退回來也是成對呀這個樣子,那您的就是對的,我還以為退回來是存款。