你好,收到承兌10萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶A 換承兌 借:應(yīng)收票據(jù)-客戶A 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶B 支付承兌 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)-客戶B
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶開(kāi)票,然后把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了票怎么做賬啊!雖說(shuō)我們開(kāi)了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢(qián)平掉
請(qǐng)問(wèn)我收到10萬(wàn)元的承兌匯票,然后我又把這匯票轉(zhuǎn)給了我的供應(yīng)商一樣的金額這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
商承兌付行為,公司收到一張商業(yè)承兌匯票100萬(wàn),同時(shí)轉(zhuǎn)回給對(duì)方公司90萬(wàn),10萬(wàn)作為貼息費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn)怎么入賬,我們?cè)侔堰@100萬(wàn)作為貨款給供應(yīng)商的時(shí)候,供應(yīng)商也會(huì)收入10萬(wàn)的貼息費(fèi)用,這兩個(gè)業(yè)務(wù)分別怎么入賬!
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書(shū)給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
你好,收到一張10萬(wàn)承兌匯票,然后這張票沒(méi)辦法直接付給別人,然后找三方機(jī)構(gòu)換了一張11萬(wàn)的票,然后再把這11萬(wàn)的票付出去,這樣怎么做賬呢
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利