借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
老師,收到增值稅進(jìn)項稅額加計扣除的返還部分,怎么做分錄?
老師,服務(wù)企業(yè),購入產(chǎn)品進(jìn)項加計扣除的會計分錄,和交增值稅加計扣除提現(xiàn)的會計分錄
增值稅加計扣除10%進(jìn)項稅631這個分錄怎么寫
增值稅附加稅加計扣除進(jìn)項10%之后,按扣除進(jìn)項10%的增值稅計提附加稅嗎?分錄咋寫???借:稅金及附加。貸方:附加稅(增長稅加計扣除前的金額*稅率嗎?
老師增值稅進(jìn)項稅額加計扣除計提分錄怎么寫
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個月月底除了要計提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方
不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目嗎
這個在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
如果說本月銷項20萬,進(jìn)項15萬,加計抵減2萬,是不是可以直接這樣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,實際交的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬貸銀行存款3萬,營業(yè)外收入2萬,不做計提可以嗎
這個你不計提的話也可以的