你好,你們單位是深加工嗎?如果不是深加工的話,購(gòu)入的產(chǎn)品不可以加計(jì)扣除,你們適合的是增值稅加計(jì)抵減的那個(gè)政策吧 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸、營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,快遞屬于現(xiàn)代生活服務(wù),可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)扣除怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,生活性服務(wù)加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的15 %,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,服務(wù)企業(yè),購(gòu)入產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄,和交增值稅加計(jì)扣除提現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄
老師增值稅加計(jì)扣除部分的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如增值稅100元,加計(jì)扣除了20元,實(shí)際付款80元,那個(gè)增值稅和附加稅怎么計(jì)提分錄啊
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的1%部分的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司有針對(duì)會(huì)員的活動(dòng),比如充值1000,贈(zèng)送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對(duì)公賬戶,但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
購(gòu)入的是技術(shù)服務(wù)呢
生活服務(wù)或者現(xiàn)代服務(wù)你可以享受增值稅加計(jì)抵減
怎么寫分錄呢,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是不是就加計(jì)了進(jìn)項(xiàng),還是把匯總的進(jìn)項(xiàng)在加計(jì)
你好,購(gòu)入的時(shí)候不用考慮,我上面給你寫了分錄,你月底的時(shí)候在一塊做