你好,按實際繳納的增值稅計提附加稅
老師增值稅加計扣除部分的增值稅怎么做會計分錄,比如增值稅100元,加計扣除了20元,實際付款80元,那個增值稅和附加稅怎么計提分錄啊
生活服務行業(yè)有進項加計扣除的政策,那附加稅是以未扣除前的應交增值稅計算,還是加計扣除后計算 ?
增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?分錄咋寫?。拷瑁憾惤鸺案郊?。貸方:附加稅(增長稅加計扣除前的金額*稅率嗎?
增值稅加計扣除10%政策,附表四本期調(diào)減額是填寫進項稅額轉出額嗎
我們不符合研發(fā)費用的加計扣除,那增值稅及附加稅費申報表附表(四)一般項目加計抵可以扣除嗎?
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結轉到固定資產(chǎn)或者其他設備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個稅是按哪個工資金額計算的個稅金額,我稅前工資7000,扣除個人承擔社保部分加上補貼最后實際發(fā)放6500,個稅填報了3歲以下幼兒那個專項附加扣除,這樣還用交個稅嗎?還需要在填個專項附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個月計提,但是沒有發(fā)放,所以計提每個月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎?還是計提了也要報個稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費,可以開具電費發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
那附加扣除的那部分怎么做分錄
同學以你實際繳納附加稅計提
那計提分錄怎么寫 借:稅金及附加貸:應交稅費-附加稅 實際繳納的時候借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款
需要把附加扣除部分的附加稅表現(xiàn)出來嗎?
借:應交稅費-附加稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助收入
那計提分錄怎么寫 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅/教育費附加/地方教育費附加