借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
會計分錄:一般納稅人增值稅進項稅額758.38,加計扣除10%,也就是多抵扣75.84,這個加計扣除10%的金額記到哪個科目
進項票加計扣除10%怎么做賬。例如銷項稅10萬,進項稅5萬,加計扣除0.5萬,請問這三個分錄怎么寫?
老師符合條件增值稅進項加計扣除10%,分錄怎么做呀例如進項10萬,加扣1萬
增值稅加計扣除10%進項稅631這個分錄怎么寫
進項稅10%加計扣除的會計分錄怎么寫
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
進項稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
你好,不要 的,這種情況 不要的
如果不轉(zhuǎn),銷項稅額減進項稅額跟繳納的稅款不一致,附加稅跟實際繳納的也不一致這個怎么辦
同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進行處理的 您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?