匯算前仍沒有取得,匯算時要調(diào)增
公司以前是核定征收,企業(yè)所得稅是按照收入*核定利率,到底要不要提供成本票。如果不需要提供成本票我,賬務上怎么處理這個缺少的成本,有人說只能暫估成本,暫估金額會一直越滾越大
公司現(xiàn)在要注銷,之前暫估了成本,還沒有收回來成本票,這部分暫估成本怎么處理?
沒有成本票,可以一直暫估成本么,如果不能,怎么處理,就是沒有成本票
請問21年公司的成本費用發(fā)票暫估成本35萬,一直沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在24年,如果稅務局要查賬21年的賬本,暫估成本還沒有發(fā)票,會怎么樣?
老師,去年暫估成本,今年沒有可以直接計入主營業(yè)務成本的票據(jù),如果紅沖去年的暫估,營業(yè)成本欄就會顯示負數(shù),是不是會預警,被稅務局找?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應該是不享有的。那這種分紅財務上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費,怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
這第2問用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項稅額4000元,應交稅費科目需要怎么處理?
老師,銀承到期扣劃過渡戶的分錄是不是借:應付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
老師你好!一般納稅人企業(yè),銷項稅額329717.92 進頂稅369408.76元,月末了應該怎么做分錄,用轉(zhuǎn)入應交增值稅一未交增值稅嗎?
其他應付款-法人(這個名字前面會計寫錯了),現(xiàn)在我將這個會計分錄紅沖后,怎么操作?新建一個其他應付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個錯誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問
老師你好 經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請問法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實收資本可以是持股100%的人投資的對吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來投資可以的吧?
怎么調(diào)增
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!