你好!這個(gè)要沖減這部分成本
暫估成本怎么寫會(huì)計(jì)分錄,我們公司本來有留底稅,為了避免退稅,稅務(wù)局讓我們操作暫估未開票收入,我暫估了,但是成本沒有暫估,成本怎么暫估
我之前暫估的票到了,當(dāng)時(shí)暫估完了后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在票回來除了要把暫估的票沖銷外,調(diào)整成本咋調(diào)。
公司現(xiàn)在要注銷,之前暫估了成本,還沒有收回來成本票,這部分暫估成本怎么處理?
之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
老師,你好,公司之前成本發(fā)票沒回來暫估成本了,金額是12000元。分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款?,F(xiàn)在已經(jīng)收到了成本發(fā)票金額:12040.52元,現(xiàn)在需要沖減前期暫估,請問分錄怎么做呢,多出來的金額怎么做呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
用什么沖呢?
你好!就是紅字分錄沖減
需要把這部分暫估轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目嗎?
你好!你暫估的時(shí)候如何做的分錄
沒做,老板自己去報(bào)的22年所得稅年報(bào),自己填了成本,現(xiàn)在稅務(wù)局說他家年報(bào)不對,他又找我們讓我?guī)退?
你好!這種,除非補(bǔ)稅,不然沒有發(fā)票,你們也沒辦法真正的解決的。