你好 你不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跨年了你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 本年累計(jì)成本是負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)月中有負(fù)數(shù),累計(jì)沒(méi)有可以
老師,去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入,所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來(lái),我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后沖紅暫估,但是今年沒(méi)有銷項(xiàng)所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整啊
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒(méi)有銷項(xiàng)所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒(méi)有銷項(xiàng)所以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,去年暫估成本,今年沒(méi)有可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的票據(jù),如果紅沖去年的暫估,營(yíng)業(yè)成本欄就會(huì)顯示負(fù)數(shù),是不是會(huì)預(yù)警,被稅務(wù)局找?
你好老師,老板娘自己開(kāi)店賣(mài)貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢(qián)的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開(kāi)來(lái)的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問(wèn)的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫(huà)橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
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