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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額348590.10的2%,請確認填寫是否正確。

2023-10-19 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-19 11:39

您好,申報表可以截個圖嗎

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 11:42

圖好像發(fā)不出來

圖好像發(fā)不出來
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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 11:44

前面的不是,這個圖是對的

前面的不是,這個圖是對的
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齊紅老師 解答 2023-10-19 11:52

我看一下這個圖的

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 12:24

老師現(xiàn)在要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:37

這個的話,你減免稅那個第二行,需要填寫的金額是,減按1%的這個數(shù)據(jù)

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 12:38

我上一個季度也是這樣填的,都過了,為什么這個季度又不行呢?

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 12:40

填哪里啊?

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 12:41

是改這個表嗎?

是改這個表嗎?
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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:47

對的,就是這個減免稅的表

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 14:48

填減按1%的話,那我就會多交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 14:51

這個是不會的,你好的

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 14:53

我已經(jīng)試了,按你這個方法就要多交一半的稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-19 14:57

你最后不還是繳納1%的?

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 15:00

409102.97×3%=12273.09 409102.97×2%=8182.06 正常實繳4091.03

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快賬用戶2160 追問 2023-10-19 15:03

我發(fā)給你的表就是這樣,正常實繳的就是按減按1%繳的。但是就是通過不了。是不是因為我其中包含了未開票收入。開票收入348590.1+未開票收入60512.87=409102.97。系統(tǒng)只識別到了開票收入

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:15

對,正常是按照1%實繳的,然后你包含未開票收入。但是系統(tǒng)沒有識別

頭像
快賬用戶2160 追問 2023-10-19 15:18

那我是不用管這個提示預警,直接申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:19

嗯對,這個是不影響的

頭像
快賬用戶2160 追問 2023-10-19 15:50

好的謝謝!

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 15:52

不客氣的,祝您開心

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您好,申報表可以截個圖嗎
2023-10-19
你好 減免稅表? 減稅項目? 2.3.4列填343041.19的2%? 對應主表的減征額一欄
2022-01-18
你好不需要交稅可以忽略了
2024-01-13
同學你好,根據(jù)你的描述來判斷,數(shù)據(jù)填寫不正確。具體你開具的發(fā)票情況是怎么樣的呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2023-04-16
你好,免稅的稅額按照3%來就可以的,不要修改成1%,然后你可以忽略這個提交。
2023-04-11
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