您好,如果時間來不及查原因,先按現(xiàn)在的出一個報表,到時查出原因再調(diào)賬,更正報表。
老師好!我有一問請求解答!2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯了,科目和金額無誤!當時錄的是:借:其他應收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500。?,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經(jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎!
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應付款,預收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的?,F(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
老師,下午好,我這邊是代理記賬公司的,之前的一個代理單位,21年的時候就說要注銷然后一直沒有來拿資料回去,然后到現(xiàn)在23年說要去做注銷了,之前會計說交接回去了,但是對方又說沒有?,F(xiàn)在還有重點就是因為21年開始沒有做賬了,對方自己在社會組織年報的時候資產(chǎn)負債表填的貨幣資金4萬元?,F(xiàn)在民政局就說填了有4萬元那就需要拿出4萬元才可以注銷。這個情況要怎么處理?
老師,我們公司設置了一個會計科目是其他貨幣資金-在途資金,是因為我們的銷售款都是今天收款第二天銀行才到賬,所以呀會有這個過渡科目,然后現(xiàn)在是其他貨幣資金-在途資金貸方出現(xiàn)了金額,我查了去年和今年的賬都沒有做錯,是前幾年的賬有錯,我也是今年才接受的賬,想問一下老師,現(xiàn)在不夠時間去慢慢查以前的錯誤,有什么辦法先把這個季度的報表先做好了嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
可是現(xiàn)在的報表不平呀,沒法報
報表上個季度是平的嗎?
上個季度是平的話,就檢查下這個季度的,不平的差額大嗎,看下報表公式對了沒
從 5 月開始就不平了,現(xiàn)在差額好像越來越大了,手動改都不知道怎么改
那是問題有點大,為不影響納稅信用,只能暫估財務報表,在征稅期內(nèi)把財務報表報上去,然后后面有時間的話,再找出原因調(diào)賬,然后重新出財務報表。是手工賬嗎?如果是電子賬的話,電子出報表應該很快的呀,然后看一下報表模板有沒有錯誤,是不是和上一次的財務報表的報表模板是一致的。