您好,是的就是這么做賬的
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個附加享受減半征收,會計分錄怎么做?是按全額計提“借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅等”,交的時候再“借:應交稅費,貸:銀行存款,營業(yè)外收入”。還是直接按實際繳納的金額來計提?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應交稅費--未交增值稅 嗎
老師,問下,那做完這個“借應交稅費---應交增值稅加計抵減10000,貸營業(yè)外收入10000“假如我12月想用掉這10000,我怎么分錄呢?
老師,您好,麻煩問一下,計提加計扣除,做的憑證是借應交稅費,貸營業(yè)外收入,對嗎,那次月實際抵減應該怎么做
請問老師,增值稅加計抵減的部分,是在次月做借:應交稅費-未交增值稅10000,貸:銀存8000 營業(yè)外收入2000嗎
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務,需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報就可以?
老師,請問一下,汽車公司的銷售合同上車的總價款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬,開票是14萬嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項有代員工支付的個人所得稅嗎?社保個人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務局預警提示22年個稅申報是791萬,然而我個稅申報系統(tǒng)顯示我22年申報工資為920萬,我22申報表匯算清繳應付職工薪酬實際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個稅申報表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計算個稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風險
員工損壞了公司的庫存商品需要進銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
次月,實際抵減,借應交稅費未交增值稅,貸增值稅加計扣除,對嗎
對的,抵減的時候這么做的
收到謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝