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老師,您好,麻煩問一下,計提加計扣除,做的憑證是借應交稅費,貸營業(yè)外收入,對嗎,那次月實際抵減應該怎么做

2023-10-16 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 17:48

您好,是的就是這么做賬的

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快賬用戶2558 追問 2023-10-16 17:49

次月,實際抵減,借應交稅費未交增值稅,貸增值稅加計扣除,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:49

對的,抵減的時候這么做的

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快賬用戶2558 追問 2023-10-16 17:49

收到謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:49

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關問題討論
您好,是的就是這么做賬的
2023-10-16
附加稅是按照加計抵扣之后的增值稅金額乘以12%計提的 附加稅不再單獨加計
2021-10-15
你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
是的,就是那樣做的哈
2023-10-30
?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
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