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老師,問下,那做完這個“借應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅加計抵減10000,貸營業(yè)外收入10000“假如我12月想用掉這10000,我怎么分錄呢?

2022-11-20 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-20 11:19

你好,直接 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅加計抵減10000 就可以了。

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你好,直接 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅加計抵減10000 就可以了。
2022-11-20
你好,你的加計抵減是體現(xiàn)在營業(yè)外收入里?
2024-04-07
是的,就是那樣做的哈
2023-10-30
你好,學(xué)員,會計分錄是借:應(yīng)收賬款:10000貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 4月份開發(fā)票選擇免稅的
2022-03-24
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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