同學(xué)你好,按實(shí)際繳納金額計(jì)提;
#提問#稅金及附加會計(jì)分錄 計(jì)提時 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個附加享受減半征收,會計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報(bào)表也做完了,申報(bào)時才關(guān)注到這個政策,那么請問,計(jì)提時是全額按增值稅計(jì)提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸 銀行存款 貸營業(yè)外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅(紅字)哪個比較好?是正確的呢
按減免前的金額計(jì)提 1.繳納時是不是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入 2.印花稅計(jì)提到稅金及附加里? 那房產(chǎn)稅呢
計(jì)提實(shí)收資本印花稅的時候多計(jì)提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計(jì)分錄要怎么處理呀? 計(jì)提實(shí)收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實(shí)收資本印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計(jì)提的部分怎么沖銷呀?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
處理方式有什么依據(jù)嗎?
同學(xué)你好,處理方式有什么依據(jù)嗎?——您的意思是?
我的意思是說按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提是有什么依據(jù)嗎?為什么不是全額計(jì)提,再減半部分入營業(yè)外收入?
同學(xué)你好,按全額計(jì)提后,再將減半的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這個沒有實(shí)際意義的;
那我按全額計(jì)提了,前面幾個都是按全額計(jì)提,那要怎么調(diào)賬?
前面幾個月按全額計(jì)提了,那要怎么調(diào)賬?
同學(xué)你好,那我按全額計(jì)提了,前面幾個都是按全額計(jì)提,那要怎么調(diào)賬?——將減免的部分 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等 貸,營業(yè)外收入;
好的,那我后面幾個月直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提可以嗎?因?yàn)楹颓皫讉€月的賬務(wù)處理不一致。
同學(xué)你好,那我后面幾個月直接按實(shí)際繳納的金額來計(jì)提可以嗎?——可以的;
謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
老師,您好!我再問一下呀,我之前幾個月就是按您說的,減半部分進(jìn)入營業(yè)外收入。營業(yè)外收入這部分我需要做相反的收入嗎?“借:營業(yè)外收入,貸,稅金及附加”
同學(xué)你好,是不需要的
謝謝老師!