借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅7000 貸:營業(yè)外收入7000
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
本月繳納上月增值稅,賬面未交增值稅余額10000元,銀行實(shí)際繳納1000元,優(yōu)惠政策加計(jì)抵減2000元,前幾期進(jìn)項(xiàng)留抵7000元,進(jìn)項(xiàng)留抵已認(rèn)證,請問怎么做會計(jì)分錄?
我們是一般納稅人,本來應(yīng)該繳納增值稅,但由于享受了進(jìn)項(xiàng)稅額的5%抵減,導(dǎo)致了沒有增值稅了,這怎么做賬呢
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
個(gè)體戶,2023年是定期定額季度48萬,未開有發(fā)票,但是定期定額超過了本年增值稅免稅政策,所以需要繳納4800元增值稅,需要繳納的增值稅該怎么做分錄
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻簦霉M(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計(jì)處理
請問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計(jì)分錄