借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好老師,申報表上面的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項17490.38 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅是開的紅字發(fā)票
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
請問,收到的進(jìn)項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我方已抵扣進(jìn)項稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對方這個月開的紅字發(fā)票,我怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
老師好,企業(yè)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的進(jìn)項稅,現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票,有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎么做這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請問,個人出租房子給公司辦公司,房東去代開發(fā)票的話需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師,所開發(fā)票項數(shù)多,有辦法在發(fā)票預(yù)覽里面一次性截圖嗎
所得稅費用是填在企業(yè)所得稅年報里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會計制度的利潤表年報是本期數(shù) 和本年累計數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請問 員工報銷的 送檢樣品的檢測費 怎么做分錄呢
老師好,請問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時間是,收入確認(rèn)時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
發(fā)票還沒入賬呢,只需要調(diào)稅就可以,應(yīng)該怎么做老師
借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅