是專票還是普票的呢?
老師,上個(gè)月開了電子發(fā)票10萬,本月紅沖重新開具10萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝。
你好,10月份有個(gè)三萬的收入,但12月對(duì)方說票稅號(hào)錯(cuò)了,我單位沖紅操作錯(cuò)誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個(gè)三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請(qǐng)問這個(gè)月那三萬會(huì)計(jì)分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
上月購買材料10萬,銷售方多開了1萬發(fā)票,開的11萬的發(fā)票,我們做賬進(jìn)入成本是10萬;第二個(gè)月購買了10萬材料,銷售方將之前多開的1萬金額減去,只給我們開了9萬的發(fā)票,那這樣我們?nèi)氤杀景l(fā)票金額就不夠了,請(qǐng)問該怎么處理這個(gè)情況?
老師,有張發(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了,對(duì)方抵扣了,我這個(gè)月要重新開,對(duì)方給我紅字信息表了,那我這月怎么做賬?假如我上個(gè)月開錯(cuò)了100萬,這個(gè)月重新開了100萬,但是這個(gè)項(xiàng)目這個(gè)月還有開出的發(fā)票,200萬,也就是紅沖了100萬,又開了300萬,怎么做賬
上個(gè)月收到成本票10萬已做賬,本月銷售方紅沖了這個(gè)10萬,又重新開了10萬,怎么做賬
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
增值稅專票
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
后面是不是附上這個(gè)月收到的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票
是的,就是那樣處理的