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老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?

2025-10-03 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-03 22:41

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齊紅老師 解答 2025-10-03 22:45

未超30萬按1% 記營業(yè)外收入(免的增值稅額);超30萬按1% 算增值稅,減征部分不單獨做賬。

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2025-10-03
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-10-08
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:應收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅1% ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-06-05
你好,如果都是普通發(fā)票的,按照1%,超過30萬的全部按照1%來交。
2024-07-01
不管知不知道,都需要做應交稅費,應交增值稅。如果不需要繳稅的,季度末再結轉到營業(yè)外收入里面。借銀行放款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 10月份繳納 借應交稅費、應交增值稅貸、銀行存款。
2024-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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