您好,同學(xué),分錄如下: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額? 負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 正數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額? 正數(shù)
老師,上個(gè)月開了電子發(fā)票10萬(wàn),本月紅沖重新開具10萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝。
老師 這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬(wàn) 具體要編制哪些分錄 謝謝
老師 這個(gè)月紅沖了10萬(wàn)增值稅專票 開了增值稅正數(shù)發(fā)票5萬(wàn) 具體要編制哪些分錄 謝謝
我方給甲方開了17萬(wàn)發(fā)票一張,其中7萬(wàn)掛預(yù)收,10萬(wàn)掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬(wàn)。故給甲方開了紅字發(fā)票17萬(wàn)。按照結(jié)算12萬(wàn)重新開了發(fā)票。現(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬(wàn)要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師:一般納稅人,1月份沖紅去年的專票10萬(wàn)元,又重新開了10萬(wàn)元的發(fā)票,我該咋做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)學(xué)生家長(zhǎng)能參加聽網(wǎng)課嗎?
我們收到客戶的貨款,但是是國(guó)外客戶通過(guò)國(guó)內(nèi)的公司轉(zhuǎn)給我們的,這種怎么做賬
老師,我沖紅了去年開的一張發(fā)票,然后又重開一張,金額也一樣,按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不影響到去年的稅了吧
老師好,小規(guī)模一個(gè)季度交增值稅限額是多少?是30萬(wàn)還是45萬(wàn)?
幾個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照抬頭下有一家查賬,其他都變成查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅也是查賬征收了。申報(bào)的時(shí)候既要報(bào)增值稅,人員工資跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅么?
老師好,本季度突然虧損了,還用計(jì)提所得稅嗎?老師之前都盈利,這個(gè)季度突然虧損了,收入沒啥變化,這正常嗎?
郭老師,之前計(jì)提了稅金及附加,后面減半又退回來(lái)一半,怎么做賬
資源稅點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已重復(fù)提交,怎么弄,沒找到已提交的痕跡
地區(qū)北京,員工去年4月入職,打算今年7月給他交公積金。那么繳費(fèi)基數(shù)平均工資,看24.4-12月還是24.4-25.6還是,24.4-25.3網(wǎng)上搜的說(shuō)什么都有
老師,您好,什么情況下會(huì)產(chǎn)生印花稅
好的,謝謝老師
不用謝,麻煩給個(gè)好評(píng),謝謝