處置固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理如下: 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶(hù)是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是制造企業(yè) 一般納稅人,本月收到的租金收入如何填申報(bào)表?我們開(kāi)了專(zhuān)票給對(duì)方的,增值稅附表一我們是不是要填第第四行?
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開(kāi)的是專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn))
老師,一般納稅人,出售固定資產(chǎn),為了保證申報(bào)收入與所得稅收入一致,是不是可以不按準(zhǔn)則,處理賬務(wù),不走固定資產(chǎn)清理,我購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí),是13個(gè)點(diǎn)抵扣,出售時(shí),我按13點(diǎn)交稅,我公司科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13點(diǎn),其他業(yè)務(wù)收入6個(gè)點(diǎn),固定資產(chǎn)出售時(shí),做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,清理賬務(wù),可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我們是制造企業(yè)的一般納稅人,這個(gè)月轉(zhuǎn)售固定資產(chǎn)開(kāi)了13%的專(zhuān)票,如何做賬務(wù)處理申報(bào)納稅?
你好,我公司是工業(yè)制造企業(yè)一般納稅人,三月出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)賬面凈值10000,開(kāi)出的13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票11300,固定資產(chǎn)清理科目余額為零,需要申報(bào)印花和企業(yè)所得稅嗎,增值稅申報(bào)表的貨物銷(xiāo)售額和一季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入不一致可以嗎
一般納稅人也要指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?
比如第一季度,利潤(rùn)30萬(wàn),所得稅時(shí)用以前年度虧損彌補(bǔ)了。第二季度累計(jì)利潤(rùn)50萬(wàn),那如果用以前年度虧損彌補(bǔ)是彌補(bǔ)50萬(wàn),那這50萬(wàn)包括第一季度的30萬(wàn)嗎?
你好,開(kāi)的服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅選哪個(gè)合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬(wàn)塊成本是沒(méi)有發(fā)票的,但是沒(méi)有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實(shí)際上公司是虧損的,還退了稅費(fèi)的,這種情況還要更正申報(bào)嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報(bào)了,還沒(méi)有交款,在一戶(hù)式查詢(xún)申報(bào)信息查詢(xún)里是查不到報(bào)表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)老板個(gè)人的,還是開(kāi)個(gè)體戶(hù)企業(yè)名稱(chēng)的呢
申報(bào)個(gè)稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開(kāi)始更正,因?yàn)槲覔Q了電腦,這個(gè)怎么操作呀?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動(dòng)填寫(xiě)?
一個(gè)公司,待抵扣有10幾萬(wàn),收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項(xiàng)票嗎?實(shí)實(shí)在在的支出,對(duì)方可以給我們專(zhuān)票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個(gè)主體都不缺成本
我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目?jī)?nèi)沒(méi)有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)
直接通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支
我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目?jī)?nèi)沒(méi)有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)申報(bào)納稅我是按13%銷(xiāo)售貨物開(kāi)票算增值稅的,這產(chǎn)生的稅會(huì)差異我通過(guò)匯算清繳填表做對(duì)著吧??
是這樣子的哦。哦哦
那印花稅這筆收入計(jì)稅我按合同不含稅收入算,而非按資產(chǎn)處理收益算對(duì)吧?
按不含稅的金額來(lái)計(jì)算。