處置固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理如下: 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開的是專票13個(gè)點(diǎn))
老師,一般納稅人,出售固定資產(chǎn),為了保證申報(bào)收入與所得稅收入一致,是不是可以不按準(zhǔn)則,處理賬務(wù),不走固定資產(chǎn)清理,我購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí),是13個(gè)點(diǎn)抵扣,出售時(shí),我按13點(diǎn)交稅,我公司科目,主營業(yè)務(wù)收入13點(diǎn),其他業(yè)務(wù)收入6個(gè)點(diǎn),固定資產(chǎn)出售時(shí),做主營業(yè)務(wù)收入,清理賬務(wù),可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎
我們是制造企業(yè)的一般納稅人,這個(gè)月轉(zhuǎn)售固定資產(chǎn)開了13%的專票,如何做賬務(wù)處理申報(bào)納稅?
你好,我公司是工業(yè)制造企業(yè)一般納稅人,三月出售使用過的固定資產(chǎn)賬面凈值10000,開出的13個(gè)點(diǎn)的專票11300,固定資產(chǎn)清理科目余額為零,需要申報(bào)印花和企業(yè)所得稅嗎,增值稅申報(bào)表的貨物銷售額和一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入不一致可以嗎
你好老師,我公司是一般納稅人,三月銷售固定資產(chǎn)了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票,沒有產(chǎn)生收益和虧損,入的固定資產(chǎn)清理借貸一致,現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表在哪里填寫?企業(yè)所得稅的營業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對嗎
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開票時(shí)必須備注軟件銷售額嗎?開票名稱含了軟件簡稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來一筆200000萬的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說那筆是借款才對,這種怎么做呢,還能改回來嗎?,改了有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對方讓我們開票開到安徽。那個(gè)老板安徽也有公司。這會(huì)用合同和安徽錢,也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開給安徽。目前就是物流不一致。這個(gè)要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買牛肉,退票重開了,又換了一個(gè)稅目,您幫我看看,這個(gè)能用嗎
請問稅控盤的維護(hù)費(fèi)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報(bào)的時(shí)候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名也過了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告,請問什么情況下申報(bào)這個(gè)報(bào)表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計(jì)的,有模板嗎?
老師,購買機(jī)動(dòng)車,服務(wù)費(fèi),裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目內(nèi)沒有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)
直接通過營業(yè)外收支
我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目內(nèi)沒有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)申報(bào)納稅我是按13%銷售貨物開票算增值稅的,這產(chǎn)生的稅會(huì)差異我通過匯算清繳填表做對著吧??
是這樣子的哦。哦哦
那印花稅這筆收入計(jì)稅我按合同不含稅收入算,而非按資產(chǎn)處理收益算對吧?
按不含稅的金額來計(jì)算。