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我們是制造企業(yè)的一般納稅人,這個(gè)月轉(zhuǎn)售固定資產(chǎn)開了13%的專票,如何做賬務(wù)處理申報(bào)納稅?

2023-10-16 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-16 09:07

處置固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理如下: 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶3993 追問 2023-10-16 09:44

我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目內(nèi)沒有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)

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齊紅老師 解答 2023-10-16 09:47

直接通過營業(yè)外收支

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快賬用戶3993 追問 2023-10-16 09:51

我們是小企業(yè),所以使用的是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目內(nèi)沒有(資產(chǎn)處置損益),我是這樣做賬的(如圖)申報(bào)納稅我是按13%銷售貨物開票算增值稅的,這產(chǎn)生的稅會(huì)差異我通過匯算清繳填表做對著吧??

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齊紅老師 解答 2023-10-16 09:52

是這樣子的哦。哦哦

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快賬用戶3993 追問 2023-10-16 10:03

那印花稅這筆收入計(jì)稅我按合同不含稅收入算,而非按資產(chǎn)處理收益算對吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:04

按不含稅的金額來計(jì)算。

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處置固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理如下: 1、轉(zhuǎn)入固資清理, 借:固定資產(chǎn)清理, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn), 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益, 如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。
2023-10-16
你好,13%的跟其他正常銷售貨物的一樣填列
2022-10-07
有個(gè)銷售固定資產(chǎn)收入攔,看到了嗎,可以截圖申報(bào)表
2021-12-09
您好。需要申報(bào)印花稅和所得稅。不一致是可以的
2024-04-08
沒有開票也要申報(bào)納稅額,你的固定資產(chǎn)之前有沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)?
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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