您好,1.增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入。只有一個(gè)例外,就是捐贈(zèng)。捐贈(zèng)支出,在增值稅法下你要視同銷售收入繳納增值稅的;而企業(yè)企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)入賬時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,只需要考慮是否是符合全額扣除捐贈(zèng)項(xiàng)目或者限額扣除標(biāo)準(zhǔn)。 2.增值稅是按照實(shí)際發(fā)生的銷售或服務(wù)提供時(shí)間點(diǎn)來(lái)計(jì)算和繳納的,而會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是根據(jù)收入的實(shí)現(xiàn)原則,即當(dāng)收入的所有權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益轉(zhuǎn)移給買方時(shí),確認(rèn)收入。比如我們預(yù)收房租,增值稅收到就確認(rèn)的,但租金收入是分期確認(rèn)的
老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認(rèn)收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認(rèn)增值稅的,但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,每次講實(shí)務(wù)這門課時(shí),老師總會(huì)講會(huì)計(jì),稅法和增值稅是否確認(rèn)收入,這個(gè)具體區(qū)別是啥,分別賬務(wù)處理是啥,尤其增值稅確認(rèn)收入,我只知道是誰(shuí)要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,在我的理解當(dāng)中,會(huì)計(jì)確認(rèn)收入,不就是增值稅確認(rèn)收入了,他倆的確認(rèn)我區(qū)分不清楚
老師我們單位做游戲的培訓(xùn),學(xué)員學(xué)費(fèi)都是一次性繳納的,但是每個(gè)人上課的周期都不一樣,有的2年有的3年,而且課時(shí)都是不固定的,這樣怎么確認(rèn)收入?我們?cè)谑盏綄W(xué)員學(xué)費(fèi)的時(shí)候也是當(dāng)期就開(kāi)票確認(rèn)收入和增值稅了,但是這個(gè)課時(shí)周期這么長(zhǎng)一次性確認(rèn)收入也不合理吧?
老師,您好!我是物業(yè)公司的,有個(gè)小區(qū)公共部位的收入屬于主業(yè)和物業(yè)公司共同收益,我們之間約定了如何分成,公共收益的收費(fèi)都交了增值稅,確認(rèn)收入是按分配后屬于物業(yè)公司的才確認(rèn)了當(dāng)期收入,屬于業(yè)主的就沒(méi)有確認(rèn),這個(gè)賬務(wù)處理是對(duì)的嗎?
老師,你說(shuō)確認(rèn)收入就是產(chǎn)生納稅義務(wù)了,中級(jí)會(huì)計(jì)書上收入這節(jié)有個(gè)例題13-20,建筑企業(yè),一條根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則履約進(jìn)度確認(rèn)收入,就直接寫借合同結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(無(wú)增值稅),等到與甲方結(jié)算時(shí)才有增值稅借應(yīng)收賬款貸方合同結(jié)算貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,我是有疑問(wèn)為什么確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)增值稅呢,按照老師你的解釋也要體現(xiàn)吧
請(qǐng)問(wèn)一下,酒店開(kāi)業(yè)4年了,合同類容有電梯玻璃更換,還有鋼構(gòu)刷漆(員工食堂鋼構(gòu),室外鋼構(gòu))共計(jì)費(fèi)用是11萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用該怎么處理比較合理,酒店只做客房,沒(méi)有餐飲。
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開(kāi)的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷。報(bào)銷單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒(méi)有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒(méi)有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開(kāi)票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
還是不太理解增值稅確認(rèn)和會(huì)計(jì)收入確認(rèn),我總感覺(jué)確認(rèn)會(huì)計(jì)收入,就是同時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng),為啥他倆還不同步,如果不同步,賬務(wù)怎樣處理,因?yàn)槊看位径际琴J方收入同時(shí)貸方銷項(xiàng)稅,如果只是增值稅確認(rèn)收入,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
您好,比如收到1年房租,收到就確認(rèn)增值稅 借:銀行? 貸:預(yù)收賬款? ?銷項(xiàng)稅 但收入是按12個(gè)月確認(rèn)的 借:預(yù)收賬款? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入
嗯,那如果會(huì)計(jì)和稅法沒(méi)有同時(shí)確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如果具體區(qū)分
而且納稅調(diào)整時(shí),是增值稅和會(huì)計(jì)的視同銷售差別一起調(diào)整嗎
您好,納稅調(diào)整只是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入的調(diào)整,現(xiàn)在就是??捐贈(zèng)? 有差異
那平時(shí)總是強(qiáng)調(diào)增值稅是視同銷售納稅調(diào)整沒(méi)有影響嗎
意思就是增值稅視同銷售確認(rèn)的銷項(xiàng)稅對(duì)納稅調(diào)整沒(méi)有影響嗎
您好,增值稅視同銷售確認(rèn)的銷項(xiàng)稅對(duì)納稅調(diào)整沒(méi)有影響,是的,只有收入和成本費(fèi)用在稅會(huì)上產(chǎn)生差異才需要進(jìn)行納稅調(diào)整,
那增值稅視同銷售主要對(duì)哪些業(yè)務(wù)有影響
您好,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間:3個(gè)預(yù)收納稅: 1.提前開(kāi)票、 2.租賃提前收到租金 3.生產(chǎn)銷售、生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天
意思是其他再?zèng)]有著增值稅的視同銷售?
增值稅的視同銷售只是說(shuō)明需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅,再?zèng)]有什么別的影響了?
您好,是的,增值稅的視同銷售只是說(shuō)明需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅,不影響利潤(rùn)表,不用納稅調(diào)整
哦哦哦,感覺(jué)這三個(gè)的視同銷售有點(diǎn)模糊!
您好,考試題很少有這么細(xì)的,就是一個(gè)選擇題
嗯,因?yàn)樽罱?tīng)實(shí)務(wù),老師講業(yè)務(wù)總是要區(qū)分這個(gè)
您好,您好認(rèn)真呀,現(xiàn)在離考慮還遠(yuǎn)著呢,其他人都在玩,您已經(jīng)跑在前面了
不是就剩1個(gè)月了嗎,我還在補(bǔ)課
您好,是稅務(wù)師呀,我以為是CPA,不好意思,11月19日,還有1月多一點(diǎn)
嗯嗯嗯嗯
?親愛(ài)的,祝您高分通過(guò)考試!?