對(duì)的,是的,需要這么做的
老師,我們公司抵扣了稅盤(pán)的錢(qián),做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫(xiě)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
航天服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)做的應(yīng)繳稅費(fèi)減免,管理費(fèi)用紅字。月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。借:應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交-減免,未交增值稅
老師您好!加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)入借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款(加計(jì)抵減)應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未繳增值稅 也就是加計(jì)抵減的金額入應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅款還是包含在未繳增值稅里?謝謝
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?