您好,1是的,2不可以,這個是標準
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額. 1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000 7月結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增面稅.1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ②再結(jié)轉(zhuǎn),因6月賬上留抵進項1000(借方余額)
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應交稅費-銷項稅額 3000 應交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應交稅費-進項稅額 4000
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1000貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額900應交稅費—未交增值100
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?