你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 需要的??
老師年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留底稅用哪個(gè)科目) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 減免稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
航天稅盤的服務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),不知道這個(gè)減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn),有的說轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),有的說轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
航天服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)做的應(yīng)繳稅費(fèi)減免,管理費(fèi)用紅字。月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。借:應(yīng)交-銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交-減免,未交增值稅
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎
你好;? ? 這樣實(shí)際是要繳納稅費(fèi)的??借:應(yīng)交-銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交-減免,轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
必須轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎??梢灾苯愚D(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
你好1; 對的; 走這個(gè)科目過度哈?
這樣是嗎
我之前都是一步,從沒轉(zhuǎn)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
對的; 就是這樣做賬哈; 整出來愛說都要走這個(gè)科目的?