同學(xué)你好,年初是0哈

老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師你好,請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負債表上的期末余額有也不對。
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報企業(yè)所得稅時 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報的時候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎?季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負債表上期末余額嗎?
老師您好,我現(xiàn)在是在做季度報,我想問一下第三季度的報表數(shù)據(jù)是789三個月的總和嗎,資產(chǎn)負債表中期末余額是這三個月的余額嗎和年初余額為0?(第二季度才開始做報表)謝謝
老師,我們公司九月份才有收支數(shù)據(jù),做賬九月份才開始做賬,小規(guī)模納稅人,在資產(chǎn)負債表中,年初余額和期末余額是不是一樣的,還是只需要在期末余額填數(shù)據(jù)就行了,老師
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
對的,老師,年初是0,那就是只錄期末數(shù)就對了,對吧老師
對的哦,沒有問題哈