同學(xué)你好,一般情況下,按八月份的科目余額建賬,要錄入年初數(shù),期初數(shù)(7月底的數(shù)據(jù)),期末余額(8月底的余額),本期發(fā)生額(8月份發(fā)生額),本年累計(jì)發(fā)生額(1-8月的發(fā)生額),之后,八月份的憑證不需要重新輸入,直接九月份開始做憑證。
老師你好,請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對。
你好,我想請問中途建賬期初數(shù)據(jù)怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計(jì)需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)完全一致就證明我的數(shù)據(jù)是對的
? ?? ?老師,請問2月底從兼職會計(jì)把賬接過來,建賬時只要錄入他2月份的科目余額表的期末數(shù)據(jù)然后做賬? 還是需要重新從1月開始錄入上年12月科目余額表數(shù)據(jù),然后把1-2月的憑證重新做一遍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
老師,我們公司九月份才有收支數(shù)據(jù),做賬九月份才開始做賬,小規(guī)模納稅人,在資產(chǎn)負(fù)債表中,年初余額和期末余額是不是一樣的,還是只需要在期末余額填數(shù)據(jù)就行了,老師
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
我現(xiàn)在是八月期間錄得也是八月期間的期末余額和累計(jì)余額,九月份開的錄9憑證。但是出來資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
同學(xué)你好,應(yīng)該是9月沒有結(jié)賬造成的,你選擇8月份的資產(chǎn)負(fù)債表,看看平衡不。
我很確定我已經(jīng)結(jié)賬了。
并且9月年初數(shù)跟八月的期末數(shù)不對。
我這個表是八月份的科目余額表,那么我要在九月份建期初還是在八月份建期初
同學(xué)你好,8月的科目余額表,應(yīng)該在9月份建期初處理的。
哦,這樣啊,難怪我錄錯了,這樣是不是會產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。
同學(xué)你好,這樣不會產(chǎn)生資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的。
那是我九月的帳弄錯了嗎
還有一個就是年初數(shù)和八月的期未數(shù)又不對
同學(xué)你好,是哪里出了問題,要看一下資產(chǎn)負(fù)債表是哪個月錯了,如果是年初數(shù)和八月的期未數(shù)不對,應(yīng)該是9月交的數(shù)據(jù)搞錯了。
好的,我看看,謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。