你好是的,每一個月就預交個人所得稅
清包工,開了外管證,異地稅務局還給我們一個個稅密碼,說個稅也在異地預繳,但是甲方幫我們代發(fā)了一部分工資20萬然后還幫我們申報了個稅,然后還轉(zhuǎn)了20萬到我公司公戶,我們開了40萬勞務票給甲方,屬于我公司成本,現(xiàn)在我還要登錄異地個稅上零申報嗎,還是說可以不用管那個賬號,因為甲方已經(jīng)幫我們申報了,零申報是不是還得掛個人上去零申報
請問,異地預繳稅款后,要交個稅,異地稅務局給我個稅號,繳納后,未核銷掉,(因為是分詞開具外經(jīng)證),那之后是不是每月都0申報個稅,直到外徑證核銷掉
老師我是異地預繳申報的,本月十月開的外經(jīng)證并開具的發(fā)票且預繳申報了增值稅和企業(yè)所得稅,然后個稅的申報是從十月開始申報么?就的個稅的申報期從十月開始吧?一直到項目結(jié)束每個月都要申報個稅對吧
老師我是異地預繳申報的,本月十月開的外經(jīng)證并開具的發(fā)票且預繳申報了增值稅和企業(yè)所得稅,然后個稅的申報是從十月開始申報么?就的個稅的申報期選擇從十月開始吧?一直到項目結(jié)束每個月都要申報個稅對吧
請問,異地預繳時是分次預繳,預交的是開票金額預交,項目地稅務局給個稅密碼讓在個稅系統(tǒng)自己交,那本月預交時交了個稅,但未注銷掉,那下月這個個稅怎么辦,繼續(xù)0申報嗎,還是不用管了,下次開票預交時再重新給個個稅密碼在交個稅
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務費,請問應該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務報表中本月主營業(yè)務收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?