?借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 按照這個的
老師,我上個月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,11月份我單位收到一筆錢,我當(dāng)時記的會計分錄是借:銀行存款3500,貸:營業(yè)外收入3500,本月領(lǐng)導(dǎo)又說把上個月收到的錢按福利費發(fā)員工手里,我記的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-福利費3500,貸:銀行存款3500.請問老師那么營業(yè)外收入我本月怎么沖減,正確的分錄應(yīng)該怎么記
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費用,新手會計,不太懂,請老師回答時能詳細(xì)點,謝謝!
具體情況:國企單位,我們有工程建設(shè),資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、付工程款:借:在建工程 應(yīng)交進項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 那上繳這個收益已經(jīng)給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
可以按嗎老師問一個事業(yè)單位的會計分錄 收入的錢上繳 借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 收入錢是二維碼收款比如640 手續(xù)費第三方扣了1.92
老師,請教下,老板有家河南那邊的公司,目前沒什么業(yè)務(wù)了 ,但是在之前的業(yè)務(wù)中還有未收款項,可以先做稅務(wù)注銷嗎,工商和銀行注銷先不做,等款收回再做工商注銷和銀行注銷,可以嗎
老師,我們把廠房租賃出去了,電費由他們承擔(dān)一部分。電費分為倆部分,一部分是基礎(chǔ)電費,另一部分是使用的電費?;A(chǔ)電費我們承擔(dān)基礎(chǔ)電費的一半,剩余的都由他們承擔(dān)。電業(yè)局先給我們電費總數(shù)沒有發(fā)票,下個月才能開出發(fā)票。我們用電費的含稅金額減去基礎(chǔ)電費的一半80500元后,給他們開發(fā)票,這樣我們是不是就屬于多收對方稅錢了,這樣可以嗎?
研發(fā)支出—費用化支出與管理費用—研究開發(fā)費兩個科目的區(qū)別?
請問一下、小規(guī)模升一般納稅人、要怎么做?
之前的財務(wù)報表企業(yè)所得稅報表還能改嗎
老師,稅金及附加 和應(yīng)交稅費—個稅、企稅、城建稅、教育附加、地方教育附加 是登記在多蘭式明細(xì)賬嗎?像管理費用這樣登記嗎?
我公司一般納稅人,13%,兩次筆款沒有開銷售發(fā)票給客戶,現(xiàn)在客戶也不要發(fā)票,我們這邊做無票收入,總金額132600元,這樣我們公司要交多少錢?老師寫的詳細(xì)點
請問個人不能代理記賬嗎?
老師 稅務(wù)師報名考試去哪里報名啊
您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是多少,減半嗎?
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎 是的
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92 是滴
好的老師
好的,學(xué)員,早點休息
好的老師你也早點休息 辛苦了
好的,學(xué)員,非常感謝