?借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 按照這個的
老師,我上個月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,11月份我單位收到一筆錢,我當(dāng)時記的會計分錄是借:銀行存款3500,貸:營業(yè)外收入3500,本月領(lǐng)導(dǎo)又說把上個月收到的錢按福利費發(fā)員工手里,我記的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-福利費3500,貸:銀行存款3500.請問老師那么營業(yè)外收入我本月怎么沖減,正確的分錄應(yīng)該怎么記
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費用,新手會計,不太懂,請老師回答時能詳細(xì)點,謝謝!
具體情況:國企單位,我們有工程建設(shè),資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、付工程款:借:在建工程 應(yīng)交進(jìn)項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 那上繳這個收益已經(jīng)給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
可以按嗎老師問一個事業(yè)單位的會計分錄 收入的錢上繳 借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 收入錢是二維碼收款比如640 手續(xù)費第三方扣了1.92
老師,招待費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務(wù)費,請問應(yīng)該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務(wù)報表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進(jìn)項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進(jìn)項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標(biāo)考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票還有認(rèn)證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎 是的
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92 是滴
好的老師
好的,學(xué)員,早點休息
好的老師你也早點休息 辛苦了
好的,學(xué)員,非常感謝