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老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國(guó)庫(kù)非稅收入,之前分錄是: 收到租金時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 上繳國(guó)庫(kù)非稅收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請(qǐng)問(wèn)我的會(huì)計(jì)分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會(huì)計(jì),不太懂,請(qǐng)老師回答時(shí)能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!

2023-07-06 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 17:20

事業(yè)單位計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)? 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)結(jié)余, 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 貸:經(jīng)營(yíng)支出 ?

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-07-06 17:29

能說(shuō)一下完整的分錄嗎?從收到租金到計(jì)提稅費(fèi)、交稅、上繳國(guó)庫(kù)非稅各個(gè)環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:32

你好;? 你上面收到租金的時(shí)候??一、收到房租時(shí): ??借:銀行存款 ??貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 二、上交財(cái)政時(shí): ? ??借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 ??貸:銀行存款?

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-07-06 17:39

那我稅金支出部分要怎么處理,我們是財(cái)政全額撥款單位,上繳國(guó)庫(kù)非稅部分是要扣減稅金支出后的

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-07-06 17:40

上繳的稅金我要如何從應(yīng)繳財(cái)政款里沖減呢?

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-07-06 17:42

比如說(shuō)收入10萬(wàn),稅金5千,我上繳國(guó)庫(kù)只能是稅后的9.5萬(wàn),稅金支出與應(yīng)繳財(cái)政款我要怎么做才能平10萬(wàn)的賬呢

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:42

事業(yè)單位計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)? 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)結(jié)余, 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 貸:經(jīng)營(yíng)支出、你看看稅費(fèi)??

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快賬用戶8504 追問(wèn) 2023-07-06 17:51

老師你還是沒(méi)有明白我要問(wèn)的是什么,我是想問(wèn)應(yīng)繳財(cái)政專戶款這個(gè)科目,收到錢時(shí)是10萬(wàn),上繳時(shí)是扣稅費(fèi)后的9.5萬(wàn),這個(gè)稅費(fèi)0.5萬(wàn)我要怎么做才能使應(yīng)繳財(cái)政專戶款借貸平衡。

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:54

你好;?1、收到款項(xiàng)時(shí)? 借:銀行存款? ??????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅等? ?????????????應(yīng)繳財(cái)政專戶款? 2、上繳時(shí)?:? 借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款? 貸:銀行存款、

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事業(yè)單位計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)? 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)結(jié)余, 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 貸:經(jīng)營(yíng)支出 ?
2023-07-06
同學(xué)您好。6月已經(jīng)收到錢,則:借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)繳財(cái)政款。8月收到發(fā)票時(shí),附在6月份的賬上,作為附件,可以不確認(rèn)收入。本身不屬于您們單位的,只是一筆過(guò)手錢。 2.上交財(cái)政局 借:應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款
2021-06-24
你好!1、需要吧以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。2、租房還涉及房產(chǎn)稅的
2023-03-31
同學(xué)你好 你對(duì)應(yīng)的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
賬務(wù)處理 沖銷 9 月錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷 10 月錯(cuò)誤分錄 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資 個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)
2025-02-11
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