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老師 企業(yè)所得稅加計(jì)扣除咋算 我要報(bào)企業(yè)所得稅

2023-10-12 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 17:03

同學(xué)你好 是加計(jì)扣除的嗎

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-12 17:04

是 然后是高新技術(shù)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:06

這個(gè)是100%加計(jì)扣除的

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-12 17:16

怎么填呢

怎么填呢
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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:36

你們是扣除200%還是扣除100% 研發(fā)成功了嗎 資本化了嗎

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 15:07

老師 我們小規(guī)模企業(yè) 然后收款有一個(gè)app 再轉(zhuǎn)到公戶(hù) 然后有手續(xù)費(fèi) 對(duì)方開(kāi)發(fā)票 開(kāi)的是合計(jì)金額 不是一筆筆給開(kāi) 但是我之前做賬是手續(xù)費(fèi)一筆筆做的 這樣怎么解決呢 第二個(gè)問(wèn)題是 給對(duì)方開(kāi)發(fā)票 培訓(xùn)費(fèi)的學(xué)員可能是交這次學(xué)費(fèi) 但是業(yè)務(wù)人員讓我開(kāi)發(fā)票可能不是這次交費(fèi)的學(xué)員 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:12

第一個(gè)問(wèn)題:關(guān)于發(fā)票和手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題,可以考慮以下解決方法: 發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符:如果發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符,可能需要與對(duì)方協(xié)商重新開(kāi)具正確的發(fā)票,或者在會(huì)計(jì)處理中做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 手費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理:手續(xù)費(fèi)是一筆費(fèi)用,應(yīng)該在記賬時(shí)計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。如果之前是按每筆交易分別記錄的,現(xiàn)在可以考慮匯總這些費(fèi)用并一次性記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。 第二個(gè)問(wèn)題:關(guān)于開(kāi)發(fā)票給非本次交費(fèi)的學(xué)員,從道德和法律角度來(lái)看,這并不是一個(gè)理想的做法。如果學(xué)員沒(méi)有支付相應(yīng)的學(xué)費(fèi),那么他們可能沒(méi)有權(quán)利獲得相應(yīng)的發(fā)票。此外,這可能違反了稅務(wù)規(guī)定甚至構(gòu)成犯罪行為。

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 15:14

可是之前可能幾月份的都有 這樣的話(huà)不就是改賬嗎 可以說(shuō)合計(jì)的這一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票復(fù)印嗎 每筆手續(xù)費(fèi)后邊都貼一張這個(gè)發(fā)票可以嗎

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 15:16

老師 然后第二個(gè)發(fā)票 是之前交會(huì)費(fèi)的學(xué)生但是一直沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票 所以這次可能收費(fèi)的學(xué)生 有不開(kāi)的 就把之前沒(méi)給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票給開(kāi)了

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:20

如果之前做的不對(duì)就要紅沖了然后再做正確的

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 15:25

老師 我沒(méi)理解你的意思 這兩個(gè)問(wèn)題 你看我這么解決可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:26

這樣解決可以的哦

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 16:07

老師 上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以改嗎

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 16:07

納稅申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-10-13 16:10

這個(gè)可以更正申報(bào)的

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 16:12

上個(gè)季度也可以更正申報(bào)嗎

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快賬用戶(hù)8137 追問(wèn) 2023-10-13 16:14

怎么更正申報(bào)啊

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齊紅老師 解答 2023-10-13 16:25

嗯,電子稅局里面可以更正

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同學(xué)你好 是加計(jì)扣除的嗎
2023-10-12
在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類(lèi))》(a200000)中第7行“免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。 如果你季度未填寫(xiě) 你可以一次性在匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)
2022-05-19
您好,季度申報(bào)的時(shí)候也可以加計(jì)扣除
2024-04-14
你好,加急扣除之后的。
2023-09-27
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳,還用填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的
2023-03-22
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