可以的,可以的,沒有問題。
我們沒有申請(qǐng)高企和科技型中小企業(yè) 可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師 我們2022年是科技型中小企業(yè) 2023年已經(jīng)申請(qǐng)但是編碼還沒有出來 現(xiàn)在報(bào)2022年企業(yè)所得稅算清繳 研發(fā)費(fèi)用是不是不能100%加計(jì)扣除?
老師,我們現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),已經(jīng)申請(qǐng)下來了,但是沒有歸集研發(fā)費(fèi)用,可以不申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師,我們是研發(fā)企業(yè),但是我們不是高企,也不是科技型中小企業(yè),那我們可以用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
請(qǐng)問,請(qǐng)問今年研發(fā)費(fèi)用比例要按100%加計(jì)扣除,還需要在匯繳前申請(qǐng)科技型中小企業(yè)編號(hào)嗎?去年我公司沒有在匯繳前申報(bào)到科技型中小企業(yè)編號(hào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例要按75%加計(jì)扣除
請(qǐng)問:這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒有員工離開,答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
科技型中小企業(yè)稅率是不是15%,這個(gè)和中小企業(yè)優(yōu)惠政策可以疊加使用嗎
答:不能。根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策若干問題的通知》(財(cái)稅〔2009〕69號(hào))第二條規(guī)定,《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2007〕39號(hào))第三條所稱不得疊加享受,是指企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策與企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例中規(guī)定的定期減免稅和減低稅率類的稅收優(yōu)惠
小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%,稅率是20%,科技型中小企業(yè)是什么呢
咱們是高新企業(yè)嗎請(qǐng)問?
不是高新,是科技型中小企業(yè)
我查找的稅率沒有優(yōu)惠,但是研發(fā)費(fèi)用以及彌補(bǔ)虧損年限有優(yōu)惠條件。
科技型中小企業(yè)稅率沒有優(yōu)惠嗎?不是15%嗎?
https://mp.weixin.qq.com/s/bMLX0n539LivnmcET3ue5A,是的,不是的,你看一下這個(gè)鏈接是相關(guān)內(nèi)容,也可以看一下截圖。