你好,正常報銷就可以了,做招待費(fèi)里面。
老師,我單位接了一個項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷Ψ絾挝焕峡偤臀覇挝焕峡偸呛门笥选5沁@個項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師,我問一下我們單位想要報銷單位以外人員的車票,因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)和單位以外的人員去外地考察,擴(kuò)展業(yè)務(wù),應(yīng)該 如何才可以報銷呢?
老師,您好,我想請問一下,外單位人員發(fā)生的與本單位業(yè)務(wù)相關(guān)的差旅費(fèi)可以在公司賬戶報銷嗎?計入哪個科目
老師,想咨詢一個事情。網(wǎng)上查的有點(diǎn)模糊,就是我們請外部人員到我單位講課,我們幫他報銷飛機(jī)票,汽車票可以正常計算抵扣旅客進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,人員外出去北京業(yè)務(wù)培訓(xùn)五天,五天的住宿費(fèi)有舉辦單位報銷了。因?yàn)榕嘤?xùn)地點(diǎn)比較遠(yuǎn),人員本次提前一天晚上到培訓(xùn)地點(diǎn),因?yàn)榕e辦單位未提供酒店,需要自己住宿,住宿費(fèi)單位可以報銷嗎
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時做細(xì)化時,會議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
后面用附什么附件嗎
你好,他個人墊付的嗎?如果是的話,寫報銷單。
是這樣的,所有消費(fèi)是我們領(lǐng)導(dǎo)付的款,只是飛機(jī)票上是顯示個人信息,這個人不是我們單位員工。他的飛機(jī)票可以報銷嗎
你領(lǐng)導(dǎo)寫報銷單就可以了,寫上報銷,具體的什么業(yè)務(wù)誰的
你的意思是可以報銷的是嗎?寫上具體的業(yè)務(wù)就可以嗎
對的,是的,是這個意思的。