你們員工的發(fā)票以他們員工的名義報銷
我們是賣磚的單位,有家單位用我們的磚為我們做廠房工程(一部用的我們的)對方單位缺進項 我們一下子來了將近1億的發(fā)票,后期完工實際用不了那么多金額的磚,我們開出去對方已經抵扣算虛開發(fā)票嗎,我們開出發(fā)票對公還沒收款,不過對方給我們打工程款了。一般這種情況會不會被查到定性為虛開發(fā)票?
老師,我們是建筑行業(yè),然后項目掛靠到其他單位,對方收到的農民工專戶工資款,但是這個款我們是有開票給對方的,然后對方直接發(fā)工資,沒有走我們這邊過,是不是我們多開了票?
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開發(fā)票給施工單位,開票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問題是甲方是多單位,施工方也是多個人,開票金額都一樣,也就是N個人干了N個甲方的活,現在是50個人都開票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時間,我都對應不上哪筆是哪個施工單位的,沒有辦法退款了,金額都一樣,而且這個活還源源不斷,不能說等半年以后所有的活全完了,盤點退款,現在多個施工方干多個甲方的情況,如果處理退款,我表達的清楚嗎?還有開發(fā)票收現金分錄,現在退款分錄。謝謝老師
老師您好,關于年底就是發(fā)票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網頁
進口的增值稅=(關稅計稅額+關稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應怎么體現銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
那公司員工借款在項目上吃飯的餐費和其他費有些都是沒有發(fā)票的,但是借款又是從公賬轉,沒有發(fā)票的付款截圖做賬,可以用個人起征點一個月不超過500元的可以不用發(fā)票稅前扣除這個政策嗎?一年就做6000沒有發(fā)票的賬稅前扣除可以嗎?還是做賬了企業(yè)所得稅調增繳稅?
沒有發(fā)票的只能計入往來 2.你說的這個是零星支出,是付給每一歐營業(yè)執(zhí)照小攤販的,員工不能用這個
每一毆營業(yè)執(zhí)照小攤版有點不太明白,可以舉個例子嗎?
付給沒有營業(yè)執(zhí)照小攤販的,員工不能用這個