借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月借管理費用等 貸預(yù)付賬款
11月支付12月到明年1月份的房租(其中兩個月是免租期,只支付其中一個月),發(fā)票未收到,如何會計賬務(wù)處理?
思考:以下三種情況如何進行會計處理1.支付加工費時收到普通發(fā)票,支付運費時收到增值稅專用發(fā)票2.支付加重費時收到普通發(fā)票,支付運費時收到普通發(fā)票3.如果委托加工企業(yè)采用計劃成本法核算存貨
購入一臺設(shè)備價款970000元,支付的增值稅126100元(收到增值稅用發(fā)票),運雜費共計3100元(收到增值稅普通發(fā)票。全部款項均以銀行存款支付
收到今年1-12月15000的房租發(fā)票,只支付了7500,剩下的怎么入賬?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
每月給律所合伙人申報工資并繳納個稅可以嗎?如果不可以,具體如何更正?
#提問#一般納稅人購進原料取得的是普通發(fā)票,怎樣做賬務(wù)處理
老師,公司轉(zhuǎn)股交個稅,從哪里交,怎么操作
老師,有家律師事務(wù)所,是合伙的形式,總共是5位律師,需要申報哪些呢?
老師,假如銷售10000元的貨,借:應(yīng)收賬款 11300,貸:主營業(yè)務(wù)收入:10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1300,客戶以商品有質(zhì)量問題需要便宜1000元,這1000元就得開紅字現(xiàn)金折扣票,分錄借:應(yīng)收帳款 -1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000,老師這樣寫分錄對不。
老師,征信逾期,但沒列入失信名單,請問能當(dāng)法人代表嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,2024年報的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額跟2024年第四季度期末余額不一一樣時,是不是用2024年匯算清繳年報的期末余額當(dāng)2025年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)?2年報和第四季度出現(xiàn)不一致的原因為匯算清繳前調(diào)過軟件賬是不是?
老師好,個稅系統(tǒng)時不時的更正申報有風(fēng)險不,比如我25號工資已經(jīng)發(fā)了,現(xiàn)在準(zhǔn)備再發(fā)點,這月更正申報還是下月怎么做呢?
老師,簽合同的時候,合同是含稅總價,清單上區(qū)分了不含稅和稅額,交印花稅,這樣可以以不含稅來交嗎
老師,做表格,下一頁的表頭不見了,我是要往上劃還是往下調(diào),我怎么調(diào)也調(diào)不合