你好,當(dāng)月能直接消費(fèi)了的可以。
老師,我公司收到一張2萬白酒普票,可以當(dāng)做招待費(fèi)用沖減成本嗎?那我付款給商家的話,銀行轉(zhuǎn)賬好還是現(xiàn)金支付好,如果銀行轉(zhuǎn)賬需要備注什么?
公司節(jié)前一次性購買了2萬5的酒,公對公付款,收到電子普票,可直接入賬招待費(fèi)么?
我公司是一般納稅人,酒店,目前在酒店裝修,購買空調(diào),是固定資產(chǎn)嗎?12月預(yù)付貨款60萬,12已收到增值稅專票,但貨未收到,預(yù)計(jì)4-5月到貨,怎么賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣。12月付款時(shí)收到發(fā)票記了長期待攤費(fèi)用
老師問下公司充值5萬元的餐費(fèi)酒店送了1萬5的餐券用于日后招待客戶使用。飯店也開了5萬的發(fā)票。賬務(wù)處理我可不可以直接一次性入到招待費(fèi)里?
老師,您好!公司購買3萬元的白酒用于業(yè)務(wù)招待,打款時(shí)是通過對公轉(zhuǎn)賬給賣酒公司的,轉(zhuǎn)賬備注的白酒采購款,當(dāng)月做的是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,次月收到發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)開來的票29500元是之前打款賣酒公司開的發(fā)票,但是有500元的發(fā)票是另外物流公司開的,和之前打款的公司不一致,收到發(fā)票時(shí)該怎么做賬務(wù)處理啊?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
當(dāng)月沒有消費(fèi)完,這批酒水主要是來客招待用,這種怎么處理
你好,先做周轉(zhuǎn)材料,用了多少寫多少。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。