你好,這個不能抵扣的哈
我想問下,給員工購買的意外傷害保險,記哪個科目,開的專票可以抵扣
請問公司給員工購買的商業(yè)意外傷害險開的增值稅專票,可以抵扣嗎,我公司是一般納稅人。為什么保險公司一部份開的普票,一部份開的專票?
老師,請問公司的小車,交的機(jī)動車商業(yè)保險和駕駛?cè)藛T意外傷害險取得的專用發(fā)票,可以下賬并抵扣嗎?
老師,請問公司給員工買的意外傷害險和定期壽險取得專票,可以抵扣嗎?
老師,您好!公司取土樣員工經(jīng)常到野外工作,給員工買的意外傷害保險可以開增值稅專用發(fā)票來抵扣嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的