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請問接會計帳時:帳面上沒設(shè)銀行存款 金額為零,但是公司銀行存款對帳單上的實際余額為18萬,請問這種情況如何處理?

2023-10-11 03:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 04:39

您好,上個會計賬就是亂做的,現(xiàn)在不能焦急調(diào)整賬套,對照出納的日記賬和財務(wù)賬套的銀行日記賬進行對照,查清是哪個交易漏錄入了,這樣明明的的還好補錄分錄把銀行余額調(diào)整

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快賬用戶9196 追問 2023-10-11 06:12

沒有出納帳,能不能直接增加借:銀行存款/,貸:?不知道

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齊紅老師 解答 2023-10-11 06:13

您好,借:銀行? 貸:其他應(yīng)付款-老板,反正都是老板的錢

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快賬用戶9196 追問 2023-10-11 07:55

不是貸:待處理財產(chǎn) ?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 07:59

您好,您這個分錄也行,但您現(xiàn)在沒有查清,把這個錢當收益交稅了,以后查清了怎么調(diào)回來,在其他應(yīng)付款-老板可以慢慢查,這個賬不可能只有這一個錯誤

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快賬用戶9196 追問 2023-10-11 08:02

老板是用法定代表人名字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 08:05

您好,是的呢,法人不在公司上班,寫具體負責人也行的,就是先掛著

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您好,上個會計賬就是亂做的,現(xiàn)在不能焦急調(diào)整賬套,對照出納的日記賬和財務(wù)賬套的銀行日記賬進行對照,查清是哪個交易漏錄入了,這樣明明的的還好補錄分錄把銀行余額調(diào)整
2023-10-11
您好,可以去銀行補打?qū)~單,如果是營業(yè)收入的話需要補繳稅的,要實在無法查明原因,可以計入營業(yè)外收入。
2022-02-11
那你現(xiàn)在直接調(diào)整處理就可以了,把這個135計入的單位管理費用。 借,以前年度盈余調(diào)整 貸,銀行存款135
2021-01-07
同學,你好 你只對你在職時候的賬務(wù)負責
2022-04-09
將收到的押金處理為其他應(yīng)付款貸方余額20萬?
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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