這個的話是可以在七月竣工的時候就可以坐著
請問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方,2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資,按正常的入賬應(yīng)該:借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒有做,到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應(yīng)過來這一筆沒有入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢?
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時候開始提折舊。
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,一個建筑機械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份開了1張3300元的發(fā)票,2023年1月份開了一張5400元的發(fā)票,沒有其他的收入了。現(xiàn)在客戶讓我?guī)退鲑~報稅。不太專業(yè),請問: ①能每月做工資嗎?如果每月做工資,到目前肯定是虧損的 ②目前沒有任何成本發(fā)票,在這種情況下,只做老板自己的工資成本可以嗎?有什么風(fēng)險? ③4月份填報利潤表的時候,在沒有成本票的情況下,營業(yè)收入填5400元,營業(yè)成本0,(在工資4000元/月做賬的基礎(chǔ)上),管理費用填寫12000元,最后報表是虧損,這樣可以嗎? 糾結(jié)中……
老師,請問我公司建設(shè)油站建設(shè)等在2022年7月完成竣工,我公司在2023年1月開始正常營業(yè),竣工發(fā)票在2023年10月才開過來,這個油站建設(shè)做固定資產(chǎn)應(yīng)該在什么時候做入賬呢?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
但是在2022年7月竣工的時候,我們公司還沒營業(yè),都還沒開始建賬?,F(xiàn)在都做2023年9月的賬了
這樣啊,等于說賬套完,你就10月有票的時候再做
就是2023年10月來票了,再做進(jìn)固定資產(chǎn)里面去嗎
對的,理解的是沒錯的人了
老師,現(xiàn)在又面臨這樣子的一個問題,就是第3季度所得稅要交很多,想在這個固定資產(chǎn)里面能不能做點費用進(jìn)去?
這個目前是不可以的,因為還沒折舊
對呀,所以想問老師,這個固定資產(chǎn)可以怎么做,才可以做點折舊呢?
你固定資產(chǎn)不可能做費用,因為你時間都不對這個
固定資產(chǎn)上面是沒有辦法的那個
是呀,在2022年7月就竣工了,然后公司在2023年1月才開始建賬,發(fā)票又是10月份才開過來?我能不能在2023年7月做暫估固定資產(chǎn)呢,在10月來票,再付在7月份呢?
你在乎的話,你這套是幾月份的?
就是你賬套是幾月份才開始呢?
這個公司的賬是在2022年11月開始建的賬
那你就七月先做一份暫估吧
那就可以在2023.7月做暫估,然后在8-9月做折舊了?
對的,是這個意思了
好的,好的,好的
早點休息哈您好的