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請(qǐng)問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方,2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資,按正常的入賬應(yīng)該:借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒有做,到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應(yīng)過來這一筆沒有入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢?

2021-03-10 00:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 03:34

你好 直接做賬就可以了哦 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶3577 追問 2021-03-10 08:53

你的意思是,我先正常入 我上面說的那筆賬,然后開了發(fā)票之后就入你說的那筆賬是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 09:03

你好 如果這個(gè)月就開發(fā)票 上面的分錄就不用寫了,直接寫老師寫的就可以了。

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快賬用戶3577 追問 2021-03-10 10:28

老師,總包代分包發(fā)放民工工資,那這個(gè)民工工資的個(gè)稅應(yīng)該由哪方來申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 10:56

你好 正常情況是有總包申報(bào)的。

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快賬用戶3577 追問 2021-03-10 11:11

好吧,謝謝老師。關(guān)于申報(bào)這個(gè)問題 很多人給我的回答都是不一樣的。

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齊紅老師 解答 2021-03-10 11:22

你好 考慮到風(fēng)險(xiǎn)的問題,好的 不用客氣 工作愉快

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你好 直接做賬就可以了哦 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-03-10
同學(xué)你好 你們多發(fā)的還能收回不能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 要沖減之前的分錄 做往來然后收回來沖減往來
2021-09-15
你好,同學(xué) 前期職工薪酬,不能計(jì)入管理費(fèi)用 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 后期結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
2024-04-07
你好;? ? 少計(jì)提的是個(gè)人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-04-13
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